sap如何冲销凭证 SAP技术篇之一SAP凭证冲销总结
发布时间:2017-05-21
来源:服务器之家
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SAP凭证冲销总结... 1
一. 凭证冲销介绍... 3
二. 财务模块(FI) 4
三. 物资模块(MM) 7
四. 销售模块(SD) 9
五. 成本核算模块(CO) 11
一.凭证冲销介绍
财务在检查到凭证出现错误,要对其进行冲销前,先查看该凭证的类型,对于不同类型的凭证,采用不同的处理方法。
原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的。固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整。
接下来按模块介绍凭证冲销功能。
二.财务模块(FI)
1. 财务手工凭证的冲销
事务代码:FB08,F.80(批量)
菜单路径:会计核算à财务会计à总分类账à凭证à冲销à单一冲销
输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月份用02。如果选择02, 需要输入记账日期,01、02均为反记账)。
如果出现提示“财务中不能冲销的凭证”, 就说明这不是通过财务手工做的凭证,而是后勤产生的凭证,不可使用此事务码冲销。
当保存出现提示:凭证XXXXXXXXXX已经保存。表明冲销完成。
冲销原因:
l 当前期间的实际回转:即当期红字冲销,冲销的是当期凭证,且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致,但金额的正负相反。
l 关闭期间实际回转:即可选会计期红字冲销,冲销的是以前期间凭证,且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致,但金额的正负相反。
2. 冲销已清账凭证
冲销凭证的时候系统提示:“凭证包含已经结算的项目-不可冲销”,这时就需要先冲销清账凭证。
l 凭证冲销方法一
如果要冲销已经清账的凭证,需要首先重置清账时产生的清账凭证。
菜单路径:会计核算à财务会计à总分类账à凭证à重置已结清项目
事务代码:FBRA
选择“只重置”则重置结算凭证和清账凭证,它们出现在未清项目里;选择“重置并冲销”则冲销清账凭证并重置结算凭证。
如果选择“重置并冲销”,需要输入冲销原因、过账日期和过账期间。
l 凭证冲销方法二
事务代码:FB08,F.80(批量)
菜单路径:会计核算à财务会计à总分类账à凭证à冲销à单一冲销
若只将清账的凭证进行重置。之后,应对原凭证进行冲销(FB08/F.80)。对于非集成凭证和非清账凭证,可以直接进行凭证的冲销。
3. 冲销分摊、分配凭证
事务代码:KSU5,KEV5
重新执行分摊、分配,即可冲销上次执行,并产生新的分摊、分配凭证。
4. 冲销外币评估凭证
事务代码:FAGL_FC_VAL
选择“重置评估”即产生上次评估的反向凭证。FB08可冲销重置评估的凭证。
三.物资模块(MM)
1. MM模块凭证的冲销
冲销物料凭证的过帐,针对集成生成的原始会计凭证。
事务MBST
菜单路径:后勤à物料管理 à库存管理 à物料凭证 à MBST - 取消/冲销
输入凭证编号和过账日期,会计年度等。选择正确的取消移动原因。
保存。系统出现:凭证XXXXXXXXXX已经记帐,表明冲销完成。物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销。
2. 发票校验的取消
事务MR8M
菜单路径:后勤à物料管理 à后勤发票校验 à进一步处理 à MR8M - 取消发票凭证
输入发票号码(凭证抬头中的“参考号”),冲销原因,保存即可。
如提示需要手工清除会计的凭证的提示, 表明冲销已完成, 需要F-44对供应商行项目清帐。
四.销售模块(SD)
1. SD发货凭证的冲销
如果已经在系统中销售开票了,必须先冲销开票,然后再按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
事务代码:VL09
菜单路径:后勤à销售和分销 à装运和运输 à过帐发货 à VL09 - 取消/冲销
输入相应的界定条件,系统根据用户输入列出所有交货凭证。
用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮,系统会出现“确实需要冲销此发货吗?”提示框,选择“OK”按钮确认。
2. 发票的取消
事务VF11
菜单路径:后勤à销售和分销 à装运和运输 à出具发票 à开票凭证 à VF11 - 取消
输入发票日期及要取消的发票号码。
点击:保存,冲销完毕。
五.成本核算模块(CO)
1. 结算凭证的冲销
事务代码:KO88/CO88
菜单路径:会计 à控制 à产品成本控制 à成本对象控制 à按定单划分的产品成本 à期末结算 à单一功能 à结算 à KO88 - 单个处理/ CO88 - 集中处理
输入相应的界定条件
选择菜单 结算->冲销功能,冲销结算凭证。
2. 流程订单反冲
事务MFBF
菜单路径:后勤à生产 à重复制造 à反冲 à MFBF - REM 反冲
输入相应反冲数量,物料,工厂等参数,选择 指定凭证冲销 按钮,进行取消操作。